Bestyrelsens budgetforslag for næste bestyrelsesperiode
Hvis 7a bliver vedtaget, har vi faste indtægter i den kommende bestyrelsesperiode. Derfor mener vi det er nødvendigt med et budget, så man kan se hvad pengene skal bruges til. Budgetforslaget lyder som følger:| Punkt | Indtægter | Udgifter |
|---|---|---|
| Kontingent (40 medlemmer á 100 kr.) | 4000,00 | 0,00 |
| Dækning af september 2005-breve Note 1 | 0,00 | 600,00 |
| Novemberbreve Note 2 | 0,00 | 600,00 |
| Gaver | 0,00 | 500,00 |
| Nyhedsbreve Note 3 | 0,00 | 1000,00 |
| Produktion af medlemskort | 0,00 | 120,00 |
| Overskud fra salg af T-shirts | 200,00 | 0,00 |
| Dækning af underskud fra 2004 | 0,00 | 300,00 |
| Total | 4200,00 | 3120,00 |
Budgetforslaget indebærer altså et overskud på ca. 1000 kr. dette retfærdiggør vi ved at vi ganske enkelt ikke ved hvor præcise vores tal er endnu. Det er svært at lægge et budget, når vi ikke helt ved hvor mange medlemmer vi bliver.
Note 1 + 2: 120 breve á 5,00 kr.
Note 3: Tre nyhedsbreve årligt, til 11 kr. plus 5 kr. i porto sendt til 20 medl.
